简体 繁体
工作动态
首页>政务信息 > 工作动态
赵少杰同志主持召开分管单位审计整改暨财务工作会议
时间:2023-04-14 18:32:33
来源:综合管理处
扫一扫:分享至微信 X

4月13日上午,中心党组成员、副主任赵少杰主持召开分管单位审计整改暨财务工作会议,财务管理处二级巡视员徐凤琴通报了新城管理中心、综合楼管理中心、机关门诊部、公有住房管理中心等4家单位财务审计情况,研究安排下一步审计整改和财务管理工作。

赵少杰指出,近年来在中心党组的坚强领导下,各单位高度重视财务管理工作,主要负责人主抓主管,内控体系不断完善,业务建设持续加强,财务保障能力进一步提升,保证了各项工作顺利开展。但同时还存在内控制度不够规范、制度与执行“两张皮”、预算编制不够科学、资金保障压力较大等问题,不同程度影响制约了服务保障工作质效。

赵少杰强调,各处室、单位要进一步提高思想认识,坚决落实“坚持勤俭办一切事业”的重要要求,把加强财务管理与深入学习贯彻党的二十大精神结合起来,与开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“三个年”活动结合起来,与单位中心工作实际结合起来,切实增强做好财务管理工作的预见性、主动性、自觉性。要树牢底线思维,守规矩、知敬畏,严格执行各项财经纪律和廉洁规定,健全完善内控制度,厘清责任边界,严格按程序按规定管钱、管事、管物,做到“底数清、政策明、程序科学”。要坚持问题导向,对审计发现的问题照单全收、逐项分析、深挖原因,建立问题台账,明确责任人和完成时限,积极推动整改落实,确保按期整改到位。要做好审计整改“下半篇文章”,举一反三、汲取教训,防微杜渐、堵塞漏洞,健全完善各项内控机制,加强财务规章制度学习,强化依法依规管财理财意识,切实提高管理人员和财务人员专业素质,不断提高单位财务管理规范化水平,更好支撑各项服务保障工作迈上新台阶、取得新成效。

办公室、综合管理处和新城管理中心、综合楼管理中心、机关门诊部、公有住房管理中心班子成员及行政、财务、采购部门有关同志参加会议。